Skip to content
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Overview (Account Groups) - Functions and Explanations [cloud]

An account group may consist of a general ledger account and a bank account that are to be reconciled against each other, e.g., 1920 from the general ledger against 12345678900 from the bank. Account groups can also be set up with only general ledger accounts for interim reconciliation.

Overview

1. The sum of the selected accounting entries.

2. The sum of the selected bank entries.

3. The sum of the difference between the selected accounting and bank entries.

4. Button to manually reconcile the selected entries; it turns green when the difference is zero.

5. Drop-down menu with options to go to approval, create a report, or delete the account group.

6. Settings for the group's reconciliation rules. Here you can adjust the rules that automatically reconcile entries.

7. Balance for the associated general ledger account.

8. Balance for the associated bank account.

Poster

1. Fane for åpne poster.

2. Fane for avstemte poster.

3. Datofilter, viser poster frem til valgt dato.

4. Bokfør direkte mot en egenspesifisert konto i regnskapet.

5. Kjed valgte poster. Slår flere poster sammen, slik at de fremstår som en enkel post i Control.

6. Kjør åpne poster gjennom avstemmingsreglene til kontogruppen. Nyttig hvis du tester på diverse regler og vil se umiddelbare resultat.

7. Opprett manuell transaksjon. Denne blir kun gjeldende i Control, og kommer ikke over i regnskapet (bruk bokføringsknappen på punkt 4 for bokføring).

8. Velg hvilke kolonner som skal vises.

9. Trykk på kolonnen for å sortere etter verdiene under denne. Du kan også dra kolonnen til det tomme feltet over for å gruppere postene på kolonnen.

10. Legg til notat. Kun gjeldende i Control.

11. Huk av post.